Inclusão Manual de Despesas
Inclusão manual de despesas
Registro de despesas avulsas, geralmente sem NFe (Somente recibo)
Através do ícone:
1 - Contas a Pagar/Aba desepesa
- Clique no ícone Despesas
- Clique no botão Incluir
- Informe a empresa responsável
- Informe o fornecedor e pressione ENTER
- Informe a data de emissão e pressione ENTER
- Informe o tipo (NF > Nota Fiscal, PD - Pedido, CP - Cupom) e pressione ENTER
- Informe o número do documento (nota fiscal, boleto ou pedido) e pressione ENTER
- Informe o valor do boleto ou do documento e pressione ENTER
- Informe a data do vencimento e pressione ENTER
- Informe as parcelas (padrão 1)(se houver parcelamento informar quantidade de parcelas) e pressione ENTER
- E por fim clique no botão Gravar