../home  > gsmarket > interface do usuario > devolucoes/trocas > compras > todas as compras

...Método Todas as compras

Todas as Compras
Opção utilizada para informar o produto e o sistema busca automaticamente a chave da NF-e de origem
Acesso no menu:/faturamento/Devolução de compras ou F5 compras e CTRL+D

1 - Devolução de Compras/Aba devolução

  1. Clique no botão incluir
  2. Informe o nome ou o código do fornecedor e pressione ENTER
  3. Clique no campo Produto, informe o nome ou código do produto desejado e pressione ENTER para selecionar na lista

2 - Aba complemento Financeiro

  1. Acesse a aba complemento/financeiro
  2. Se for pagamento direto, informar o caixa
  3. Informe a forma de pagamento da devolução: Se o fornecedor liberar a compensação poderá selecionar o contas a pagar clicando no campo código e no ícone [...] para selecionar e fazer a compensação com o contas a pagar do mesmo
  4. Clique em salvar e confirme a geração da NFe. Acesse a opção notas fiscais e envie a NFe para a devida autorização na SEFAZ
Após o passo 4 você pode clicar no botão salvar se não quiser informar o financeiro

Veja também:

SISTEMA CADASTRO GESTÃO DE ESTOQUE COMPRAS VENDAS DEVOLUÇÃO/TROCA ALTERAÇÃO DE PREÇOS ESCRITURAÇÃO FISCAL RELATÓRIOS CONTABILIDADE NOTAS FISCAIS FINANCEIRO